天沃科技: 2025年度内部控制审计报告

证券之星
2026-03-26 06:07:27


(资料图)

内部控制审计报告苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z2512 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)      中国·北京                                      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)                                    总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号                                     TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392               内部控制审计报告                        E-mail:bj@rsmchina.com.cn                                              https://www.rsm.global/china/                             容诚审字[2026]200Z2512 号苏州天沃科技股份有限公司全体股东:  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技公司”)2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。  一、企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天沃科技公司董事会的责任。  二、注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、财务报告内部控制审计意见  我们认为,天沃科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。(以下无正文)(此页无正文,为苏州天沃科技股份有限公司容诚审字[2026]200Z2512 号报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所           中国注册会计师:(特殊普通合伙)                         薛佳祺                   中国注册会计师:                                 李雨婷  中国·北京                  2026 年 3 月 25 日
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